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中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一、主要职能
(一)主要职能
中共迪庆州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职责是:根据省委宣传部和州委的部署,制订全州宣传工作的任务、政策和措施,协调、指导省直宣传文化系统各单位和全省各级党委宣传部的工作。负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传,指导规划理论研究工作;管理州委外宣办、州委讲师团、 州文明办;负责引导社会舆论,指导、协调新闻、出版等部门工作以及对外宣传和地方志的编纂工作。联系州文产办、州文体广新出版局、迪庆日报社、州文联、州社科联和云南日报迪庆分社,在政治方向和方针政策方面实施领导,负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理工作;负责规划、部署全局性思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动;配合州委组织部做好党员教育工作,负责编写党员教育教材,领导相关社团工作;协同州委组织部考察州直宣传文化系统省委管理的干部;配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和社会发展;完成州委交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、理论科、宣教科、文艺科、干部科。
所属单位5个,分别是:
1.州文明办
2.州委外宣办(新闻办综合科)
3.州委讲师团(代管)
4.舆情信息中心
5.迪庆州农村电影工程发行放映管理站
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是:
其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部
2.迪庆州农村电影管理站。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员10人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末遗属2人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1、深入推进“理论武装”工程,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。
坚持把“学思想”贯穿主题教育始终,开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动761场次覆盖7.44万人,制作双语微党课18期,推动党的创新理论飞入寻常百姓家。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神,深入推进“六讲八进十项活动”,开展学习宣讲1.06万场次覆盖68.93万人次、支部主题党日专题学习2600余场次;针对“关键少数”开展州委理论学习中心组学习12次、“迪庆大讲堂”5期,举办11期专题研讨班,实现全州党员领导干部培训全覆盖;针对“绝大多数”分级分类开展179期“万名党员进党校”培训覆盖2.32万人次。深入实施应急广播“每日五个小播放”常态化思想教育引领工程,制作播出88期。细化任务清单,建立“一月一调度”工作机制,深化“主播每日说法”“雪域主播说科普”“综合曝光台”等栏目,大力推进“五普”工作。
2、深入推进“文化育人”工程,全力推动文化事业和文化产业繁荣发展。
大力推进旅游高质量发展、文化强省“双十工程”建设,召开全州文化旅游发展大会,出台《迪庆文化和旅游高质量发展三年行动(2024—2026年)》。成功举办“首届世界的‘香格里拉’文化旅游节暨大理丽江迪庆联合加快推动滇西北旅游高质量转型升级第一次协作联席会”“松茸论坛”“香格里拉讲坛揭牌暨首届论坛”等活动,世界的“香格里拉”文化旅游节入围2024旅游影响力营销推广典型案例。成功创建国家级文化生态保护区,民族文化多样性、非物质文化遗产等得到更好地保护传承。积极举办香格里拉传统赛马节、阔时节等系列文化节庆活动,召开全州首届全民阅读大会,举办迪庆州第14个民族团结进步月系列活动,统筹开展“三下乡”“我们的中国梦——文化进万家”和锅庄、弦子展示等各类活动,不断满足广大群众的精神文化需求。完成全州18个免费取景地视频、图片等资料确认,组织企业参加省文博会、长三角文博会,推动文化交流和传播。始终坚持弘扬和培育社会主义核心价值观,推动开展感恩教育、法治教育、揭批教育、发展引领教育“四项”教育,深入开展“四史五观”教育、爱国主义教育、民族团结教育等主题实践活动,引导社会各界人士增强道德自律、履行社会责任,激发社会各界人士的爱国热情。
3、深入推进“文明培育”工程,积极践行社会主义核心价值观。
在全州8.1万余户农户中开展“十星级文明户”挂牌和评星摘星活动,选树2轮“最美的哥”“最美快递小哥”“最美医生”“最美僧尼”等“迪庆最美人物”120余人。积极推动礼遇道德模范工作,印发《迪庆州帮扶礼遇道德模范及身边好人的实施办法》,发放普惠性贷款“润心贷”95户732万元。深化拓展新时代文明实践中心建设,积极组织开展“践行二十大——把雷锋精神代代传承下去”3·5学雷锋、“模范为我讲故事 我为模范送暖情”等志愿服务活动。以五大创建为引领,深化遵守公德、诚实守信、移风易俗建设,不断提升城乡群众文明素质。深入推进“文明细胞培育工程”,创建州级文明单位63个、文明村镇75个、文明校园7所、文明家庭264户。
4.压实责任,全力推进党风廉政建设和反腐败工作。
年内组织召开2次专题会议,班子成员与科室负责人和干部职工共开展谈心谈话43人次。组织分管科室负责人和工作人员查找廉政风险点151条次,建立防控措施154条次。进一步压实党风廉政建设责任,确保全体党员干部时刻保持清醒,慎始慎独慎微,严守清正廉洁底线。制定部机关推行红黑榜制度35条具体措施,按月进行公示。今年2月至11月,共评选红榜12人次,黑榜14人次,通过严格执行35条措施,不断转变干部工作作风,营造“比学赶超”干事创业氛围。结合红黑榜执行,完成“躺平式”干部专项整治工作。
5、积极配合“防风险、保平安、促发展”专项活动开展公益电影放映法制宣传。
自3月以来,迪庆州委宣传部联合州委政法委开展“防风险、保平安、促发展”专项活动宣讲会,迪庆州农村电影工程发行放映管理站按照州委宣传部的工作安排部署积极组织全州13支农村公益电影放映队进行配合在宣讲团宣讲党的二十大精神及普法宣讲活动后进行红色经典电影展映活动。在我州“防风险、保平安、促发展”宣讲活动中就紧紧围绕党的二十大精神,充分发挥农村公益电影放映宣传阵地作用,共计配合放映63场次,覆盖51个行政村,观众达2万多人次取得了良好的社会效益。
6、结合“润心工程”开展好内容丰富,形式多样的宣传放映活动。
州农村公益电影在开展“迪庆州学习贯彻落实党的二十大精神巡回放映活动”“红色电影进军营、进社区、进学校活动”“万名党员进党校红色电影放映活动”、“红色电影进寺院放映活动”、“深入虫草山放映活动”通过开展形式多样的放映活动,不仅丰富了群众电影文化生活还做到了行政村全覆盖。
7、在实施农村电影放映工程中积极开展了“红色电影+微宣讲,庚续红色血脉”放映活动。
今年以来 “红色电影+微宣讲”放映主题影片396场次,观众人数达4万多人。为引导更多的群众参与到观看红色电影,传承红色基因,庚续红色血脉,为建设团结富裕文明和谐美丽平安的新时代新迪庆贡献出了农村公益电影应有的力量。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,即要求公开的表格为空表,要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如:本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部2024年度收入合计13288323.63元。其中:财政拨款收入13288323.63元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少2422899.01元,下降15.42%。其中:财政拨款收入减少2422899.01元,下降15.42%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是主要原因是单位厉行节约,减少资金支出。
二、支出决算情况说明
中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部2024年度支出合计13288323.63元。其中:基本支出9879707.24元,占总支出的74.35%;项目支出3408616.39元,占总支出的25.65%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少3550711.64元,下降21.09%。其中:基本支出增加878572.20元,增长9.76%;项目支出减少4429283.84元,下降56.51%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是我单位2024年初调入3名领导干部,招录一名事业人员,调入一名事业人员导致基本支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9879707.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9163559.15元,占基本支出的92.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费716148.09元,占基本支出的7.25%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3408616.39元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.迪庆州宣传宏观调控经费1319920.41元用于完成理论中心组学习、理论智库课题研究等其他州委州政府作品部署的宣传工作;
2.博览会及文化产业前期工作经费93000.00元主要用于文艺文产科完成省委宣传部组织的博览会经费;
3.扫黄打非梅里工程经费100000.00元,主要用于通过持续在全州组织开展非法违禁出版物封堵查缴工作,确保涉藏重点州市市场稳定,切实维护意识形态及文化安全。
4.媒体战略合作项目经费874399.2元,主要用于和省内媒体合作打造一个具备整体化与协同化的新媒体矩阵来为推动迪庆州文联行业和地方品牌服务;
5.精神文明建设项目经费89050.00元,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬传统中华优秀传统文化,加大我们的价值观我们的中国梦主题宣传活动,是当前加强精神文明建设工作的核心。进一步加强农村精神文明建设工作,加强典型选树工作,通过开展道德模范、最美人物评选活动,促进社会文明和谐和乡风文明;
6.全民素质提升工程经费及文艺精品作品出版经费110000.00元,主要用于通过持续深入开展读书实践活动,全面激发群众读书热情,提高文明素质,增强创先争优能力,以阅读“扶智”带动区域扶贫;
7.建设新时代文明实践中心线上平台建设资金66707.00元,主要用于创建面向实践的融合平台,建设"新时代文明实践中心线上平台”,将文明实践中心与文明实践所、站、基地实现线上融会贯通。将网络空间中的教育内容转化为现实空间中的模拟场景、实践场景、教育情境,引导民众积极主动践行文明观念;
8.基层文化宣传补助经费276539.78元主要用于深入开展全州“扫黄打非”工作,切实维护迪庆州政治安全、意识形态安全、文化安全,开展“扫黄打非”专题培训,打造全省“扫黄打非”走基层示范点,开展其他日常工作业务经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出13288323.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3513808.64元,下降20.91%,完成年初预算的134.77%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出8896063.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.95%,完成年初预算的136.93%,主要用于主要用主要用于宣传事务以及行政事业运行;造成预决算差异的主要原因是省委安排部署其他工作,年中向财政局追加资金。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1522950.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的120.45%主要用于文艺文产的文化创作与保护及文化和旅游市场管理新闻出版发行科室相关经费支出;造成预决算差异的主要原因是省委安排新工作任务,预算资金不够,向财政局申请资金开展工作。
8.社会保障和就业(类)支出1476349.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%,完成年初预算的181.81%主要用于养老保险及职业年金缴纳、退休干部公用经费支出等;造成预决算差异的主要原因是调入3名领导干部及招录事业人员,追加资金。
9.卫生健康(类)支出720613.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的109.58%主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、职工体检费等支出;造成预决算差异的主要原因是调入3名领导干部及招录事业人员,追加资金。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出672347.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%,完成年初预算的106.86%主要用于退休干部住房补贴支出经费,年初无此预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为113000.00元,决算为89103.54元,完成年初预算的78.85%;支出决算较上年增加768.36元,增长0.87%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元,决算为62451.54元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.09%,完成年初预算的83.27%;公务接待费支出年初预算为38000.00元,决算为26652.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.91%,完成年初预算的70.14%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加4151.36元,增长7.12%;公务接待费支出决算较上年减少3383.00元,下降11.26%;具体是国内接待费支出决算26652.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3383.00元,下降11.26%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为113000.00元,支出决算为89103.54元,完成年初预算的78.85%,支出决算较上年增加768.36元,增长0.87%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为75000.00元,决算为62451.54元,完成年初预算的83.27%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为26652.00元,完成年初预算的70.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,减少公务接待经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加4151.36元,增长7.12%;公务接待费支出决算减少3383.00元,下降11.26%,具体是国内接待费支出决算26652.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是所属事业单位财务独立的农村电影工程发行放映管理站2024年出差下乡指导农村放映员工作较多,导致公车运行维护费较2023年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1. 安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。
安排国内公务接待29.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次151.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于省委宣传部到迪庆调研开展相关工作以及邀请云南电视台及其他媒体记者到迪庆开展宣传工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部2024年机关运行经费支出641887.54元,比上年减少20885.94元,下降3.15%,主要原因主要原因是2024年日常业务减少以及开展宣讲下乡出差督查等导致。单位机关运行经费主要用于开展单位日常宣传文化工作的下乡出差督导工作等支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党迪庆藏族自治州委员会宣传部资产总额1175418.66元,其中,流动资产129486.81元,固定资产1045931.85元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少0.00元,其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产163项,账面原值1069311.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额1010015.25元,其中:政府采购货物支出32720.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出977295.25元。授予中小企业合同金额124100.28元,其中:授予小微企业合同金额122840.28元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。
3.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
4.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
5.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
6、固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。
监督索引号53340000273301111
3.2024年度部门决算公开表样(决算报表部分)20250910022414510.xls