政府信息公开
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0152850022/202400297
文  号
来 源
州科技局
公开日期
2024-10-24
迪庆藏族自治州科学技术局2023年度部门决算公开
发布时间:2024-10-24 10:20     浏览次数:1941   
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监督索引号53340000273101000

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.拟订全州创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。2.统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。3.牵头建立统一的全州科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。4.拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调州重大基础研究和应用基础研究。5.编制全州重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织技术攻关和成果应用示范,参与实施科学计划和科学工程。6.组织拟订全州高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。7.牵头全州技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展,科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,组织实施创新调查和科技报告制度,指导全州科技保密工作。10.拟订全州科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。11.负责引进国内外智力工作。12.参与全州人才队伍建设的政策制定。13.负责省科学技术奖提名、省外国专家彩云奖推荐工作。14.完成州委、州政府交办的其他任务。15.职能转变。加强创新体系建设,优化配置科技资源,推动建设高端科技创新人才队伍,健全技术创新激励机制,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.全面深化改革。严格落实《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案》《迪庆州贯彻落实<云南省深化项目评审、人才评价、机构评估改革实施方案>重点任务》《关于加强基础科学研究的实施办法》《关于加强农业科技社会发展服务体系建设的实施办法》等政策措施,制定好“云南省科学技术奖励办法贯彻落实措施”、“农业科技创新体系实施意见”等措施办法,充分释放深化改革的政策红利,加强部门协作和统筹协调,围绕建立技术创新市场导向机制,强化企业技术创新主体地位;改革科技管理体制,促进管理科学化和资源高效利用;完善人才发展机制、激发科技人员的积极性和创造性等方面为重点,全面深化科技体制改革。

2.深入实施《迪庆州“十四五”科技创新规划》。聚焦创新驱动迪庆产业经济发展、科技助力乡村振兴、科技创新体系建设、推动科技成果转化与创新创业高质量发展、科技支撑生态文明建设等七大方面为主要任务,在实施科技成果转化行动、强化滇西北生物多样性保护创新示范等重点内容上下功夫。

3.合力推进研究与试验发展经费投入强度工作。一是提高政治站位,把研究与试验发展经费投入强度工作作为州委、州政府交办我局的首要任务来抓,举全局之力将此项工作任务完成好;制定2023年度推进研究与试验发展经费投入强度工作的实施方案,群策群力,研究具体落实措施。二是定期向省科技厅、州委、州政府汇报此项工作开展情况,需协调解决的具体问题,推动该项工作的落实落地。三是强化与统计等部门的沟通对接,做好政策衔接服务工作。四是深化服务,服务好规模以上企业,做到“应报尽报、应统尽统”,鼓励扩大研发投入政策宣传力度,培育中小微企业,争取纳入规模以上企业。五是加大对研发投入大、中、小企业的补助力度,在人才培引、项目申报等方面给予重点倾斜。六是鼓励企业开展研发创新,以推荐省级创新创业大赛,开展首次“迪庆州创新创业大赛”等方式,激励中小微企业开展研发活动,营造大众创业万众创新的良好氛围。

4.充分发挥科技在实施乡村振兴战略中的支撑引领作用。一是把推动农业农村科技进步作为服务乡村振兴战略的切入点,结合省委省政府关于全力打造世界一流“三张牌”的决策部署,围绕解决影响迪庆高原特色农业提质增效的相关技术问题,着力集成应用一批先进实用科技成果,示范推广一批农业可持续发展模式,打造一批科技引领示范基地,培育壮大一批新型农业生产经营主体,不断满足乡村振兴和农业农村现代化对新品种、新产品、新技术和新模式等科技成果有效供给的需求,推动科技支撑引领产业发展的现代化水平切实提高。二是抓好挂联村定点扶贫工作,根据职责分工,完成定点帮扶村2023年度实施方案,细化工作职责,修订《迪庆州驻村工作队员管理办法》。    

5.坚决贯彻落实省委省政府迪庆现场办公会精神。一是按照现场办公会“建设一批绿色有机基地”的工作要求,把中药材示范基地建设作为重点工作来抓,建立工作专班,以科技示范项目为“推动器”,推广示范基地面积,并定期开展自查,持续推动中药材示范基地建设工作。二是把技术培训作为服务示范基地建设的有力抓手,根据全州示范基地建设情况,有计划、分步骤开展技术服务指导,为示范基地建设提供技术保障,促进示范基地有序发展。

6.抓好“科技计划项目”工作。一是以厅州会商等机制为突破口,积极“引流”,向上争取政策、资金、项目支持,切实解决迪庆创新体系建设企业研发能力不足、人才缺乏等短板、弱项。二是主动融入国家、省级支持重点领域,科学分析研判迪庆科技创新工作的短板、优势,精准定位发展方向目标,积极谋划延伸产业链的大项目,并在自然科学研究、高原特色产业方面争取获得国家、省级的持续支持。三是对州本级科技计划项目的立项、实施、验收、监督等管理活动,按照国家“放管服”的政策,借鉴发达地区经验教训,为企业、科研人员“松绑”,持续完善相关制度,切实提高科技项目资金绩效。

7.深化科技对外交流合作。一是持续深化州政府与云南农业大学、中国药科大学签订的州校合作协议,强化在科技成果转化、技术咨询服务、人才培养等领域的务实合作。二是拓展合作平台。根据迪庆松茸、藜麦等高原特色产业需求,积极与中科院、省农科院等科研机构建立合作关系,开展科研项目、人才培引、科研平台共建、基础研究等合作,推动迪庆高原特色产业,发展壮大。  

8.着力增强科技服务能力。一是组织实施好“星创天地”、高新技术企业、科技型中小企业、众创空间、创新创业大赛等各类国家和省级认定工作。二是切实做好迪庆州科技特派员认定及认定期满迪庆州科技辅导员、科技特派员考核工作,进一步引导和鼓励科技人员将技术、信息、管理、资金等现代生产要素带到农业农村一线,助力乡村振兴。三是积极开展专家工作站后续管理服务工作,推动专家工作站“聚宝盆”作用得到切实发挥。四是进一步完善各类人才团队培引办法的制定,对人才团队持续培引,为迪庆科技创新奠定人才基础。五是持续推进科技服务质量提升年活动,转变作风,深入基层、深入一线,让科技“接地气”,切实解决群众、企业、社会所需所盼的科技问题,开展好科普宣传,提升群众科技意识和能力。

 9.全面加强预算绩效管理,按照“哪个业务科室申请资金”,哪个业务科室编制目标原则,在编制年度预算时,同时编制相应的绩效目标。

10.进一步加强自身建设。一是进一步强化科技管理干部教育培训,不断增强全州科技部门服务水平和业务能力。二是持续抓好科技创新宣传工作,充分利用迪庆科技微信公众号等媒介强化科技宣传,营造尊重知识、崇尚科学良好氛围。三是统筹抓好扫黑除恶、综治维稳、意识形态、国家安全、精神文明建设、全民科学素质建设、保密、禁毒防艾、食品安全、环保督察等工作和州委、州政府交办的各项工作任务,并加强目标督查管理,确保圆满完成年度各项工作任务,为迪庆高质量发展作出新贡献。介绍。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科。所属单位3个,分别是:

  1.迪庆藏族自治州高原生物研究所

  2.迪庆藏族自治州科技情报研究所

3.迪庆藏族自治州生产力促进中心

(二)决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1. 迪庆藏族自治州科学技术局

2.迪庆藏族自治州高原生物研究所;

3.迪庆藏族自治州科学技术情报研究所;

4.迪庆藏族自治州生产力促进中心。

纳入迪庆藏族自治州科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州科学技术局2023年末实有人员编制23人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制1人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3离休0人,退休3);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度收入合计15421884.88元。其中:财政拨款收入15196667.54元,占总收入的98.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入225217.34元,占总收入的1.46%。与上年相比,收入合计增加7246747.59元,增长88.64%。其中:财政拨款收入增加7326941.62元,增长93.10%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加0.00元,增长0%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入减少80194.03元,下降26.26%。财政拨款收入增长主要原因是2023年沪滇帮扶资金下达科技局科研平台建设项目900万元其他收入减少主要原因是2023年省级项目资金到位较上年减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度支出合计15811812.35元。其中:基本支出8141722.38元,占总支出的51.49%;项目支出7670089.97元,占总支出的48.51%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加7633175.06元,增长93.33%。其中:基本支出增加1019677.12元,增长14.32%;项目支出增加6613497.94元,增长625.93%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%基本支出增加主要原因是工资政策变动工资增长及随之五险一金的增加,另外2023年调入事业人员1人、行政人员1人;项目支出增加原因是科研平台建设项目开工建设,增加支出。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8141722.38元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7525167.08元,占基本支出的92.43%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费616555.30元,占基本支出的7.57%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7670089.97元。其中,基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、迪庆州州级科技发展专项支出750295.94元,用于开展农业新技术在迪庆农村示范应用模式研究项目实施及开展科技项目策划、调研、立项、监督、绩效评价及科技培训等费用支出。

2、科技研发投入补助工作经费支出50275.23元,用于向企业提供研发投入政策宣传、咨询服务及统计报表指导服务。

3、科技特派员专项经费支出52691.7元,用于科技特派员到受援地开展服务购物资、出差、开展培训;。

4、科学技术宣传普及项目开支50000元,用于全国科普大赛保障服务、迪庆日报《科技之光》栏目宣传费、《迪庆科技》编印费;

5、三区科技人才支持计划中央补助资金开支116721.6元,用于支付科技人员到受援地开展科技服务的工作补助、交通差旅费、保险和培训等费用。

6、高原特色生物资源综合科研平台建设项目前期经费支出442962.36元,用于高原特色生物资源综合科研平台建设项目前期费用。

7、高原特色生物资源综合科研平台建设项目支出5849337.03元,用于高原特色生物资源综合科研平台建设费用。

8、香格里拉松茸白皮书编制经费支出150000元,用于编制香格里拉松茸白皮书。

9、结转2022年州级科技发展资金专项支出6965.11元,用于支付专家评审费用。

10、政协及统战部安排办公经费60841元,用于日常办公运行支出。

11、其他收入项目开支140000元,用于开展昆迪合作项目、科普统计相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出15646595.01,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加7776869.09元,增长98.82%,主要原因工资政策变动工资增长及随之五险一金的增加,另外2023年调入事业人员1人,行政人员1人;二是科研平台建设项目开工建设支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出243199.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于公用取暖支出

2.科学技术(类)支出6917796.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的44.21%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,对个人和家庭的补助中的离休人员医疗费补助,资本性支出(基本建设)中的房屋建筑物购建(在建工程),资本性支出中的办公设备购置商品和服务支出中的办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3.社会保障和就业(类)支出1065930.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费;

4.卫生健康(类)支出595864.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、体检及离休人员医疗费;

5.城乡社区(类)支出442962.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于科研平台建设项目前期经费支出

6.农林水(类)支出5849337.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.38%。主要用于科研平台建设项目建设支出

7.住房保障(类)支出531505.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于住房公积金;

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为30000.00元,决算为29121.03元,完成年初预算的97.07%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元,决算为24915.03元,占财政拨款三公经费总支出决算的85.56%,完成年初预算的99.66%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为4206.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的14.44%,完成年初预算的84.12%,具体是国内接待费支出决算4206.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为30000.00元,支出决算为29121.03元,完成年初预算的97.07%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年预算为25000.00元,决算为24915.03元,完成年初预算的99.66%;公务接待费支出年预算为5000.00元,决算为4206.00元,完成年初预算的84.12%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是小部分资金未发生支出

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加1781.03元,增长6.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少84.97元,下降0.34%;公务接待费支出决算增加1866.00元,增长79.74%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是州校合作发生的接待外来科研团队较上年增加,其中公务用车运行维护费减少的主要原因是公车维修费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待昆明食用菌研究所松茸产业实地调研1批5人接待省情报院科普基地调研1批1人;接待嵩明杨林经开区管委会“科技进藏”服务1批3人接待西北农林科技大学1批6人接待世界中医药学会1批9人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术局2023年机关运行经费支出611337.96元,比上年增加807.04元,增长0.13%,主要原因是2023年公用经费有所增长部门机关运行经费主要用于开展业务所需的办公费开支13.98万元、水费0.69万元、电费0.53万元、邮电费2.71万元、取暖费4.32万元、差旅费6.17万元,培训费费0.18万元、公务接待费开支0.42万元、劳务费1.79万元、委托业务费3万元、工会经费8.03万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费2.49万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出开支4.59万元。

 

二、国有资产占用情况

截至2023年末,迪庆藏族自治州科学技术局资产总额14522086.31元,其中,流动资产337031.71元,固定资产7841755.21元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程6343299.39元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加309188.45元,其中固定资产减少356195.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋747平方米,实现资产使用收入1233373.41。(国有资产占有使用情况表详见附表)

 

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额62767.63元,其中:政府采购货物支出32710.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出30057.63元。授予中小企业合同金额30057.63元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 2、固定资产:是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限在一年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

 3、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

 4、其他收入:其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53340000273101111

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