政府信息公开

(州医疗保障局)

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来 源
州医保局
公开日期
2026-02-05
迪庆藏族自治州医疗保障局2026年预算公开
发布时间:2026-02-05 15:32     浏览次数:173   
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附件1

 

迪庆藏族自治州医疗保障局2026年预算公开目录

 

第一部分 迪庆藏族自治州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州医疗保障局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

迪庆藏族自治州医疗保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主要职能。

迪庆州医疗保障局将州人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责,以及州发展和改革委员会的药品和医疗服务价格管理职责,州民政局的医疗救助职责整合组建的,作为州政府工作部门,主要职责是:统筹拟订全州医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度并组织实施,监督管理相关医疗保障基金,完善异地就医管理和费用结算平台,组织制定和调整药品、医疗服务收费标准,制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施,监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、政策法规科、药品价格和基金监管科。

所属单位2个,分别是:

1.迪庆州医疗保险中心

2.迪庆州基金运行监测评估中心

下属两个单位,财务未独立核算,统一在局机关核算。

(三)重点工作概述

1、贯彻落实省、州城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。

2、贯彻落实省、州医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,组织建设网络信息和智能监控平台,推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施。  

3、落实省、州城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策,统筹城乡医疗保障政策标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、组织制定全州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准,建立动态调整机制,并组织实施。

5、贯彻执行省、州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。

6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成州委、州政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制26人,其中:行政编制8人,工勤人员编制1人,事业编制17人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9936234.89元,其中:一般公共预算9172280.17元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少2411865.69元,主要原因为;1.2025年内我单位正式退休1人,一般公共预算拨款减少。2.2026年医疗照顾人员专项补助资金属于财政待分资金未体现在财政预算批复中,我单位两病工作经费2026年项目预算未通过。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9936234.89元,其中:本年收入9172280.17元,上年结转收入763954.72元。本年收入中,一般公共预算财政拨款9936234.89元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2411865.69元,主要原因为;1.2024年内我单位调入一个,一般公共预算拨款增加。主要原因为;1.2025年内我单位正式退休1人,一般公共预算拨款减少。2.2026年医疗照顾人员专项补助资金属于财政待分资金未体现在财政预算批复中,我单位两病工作经费2026年项目预算未通过。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9936234.89元。财政拨款安排支出9936234.89元,其中:基本支出8436080.17元,与上年对比减少298765.41,主要原因为实有在职人数较上年减少1人,人员工资、社会保障、公用经费等相应减少;项目支出1500154.72元,与上年对比减少2113100.28元,主要原因为:2026年医疗照顾人员专项补助资金属于财政待分资金未体现在财政预算批复中,我单位两病工作经费2026年项目预算未通过。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

功能科目

科目名称

金额(元)

主要用于

2101301

城乡医疗救助

12800

基金补助

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

842986.62

缴纳单位人员养老保险

2080599

其他行政事业单位养老支出

4800

离退休人员公用经费

2101101

行政单位医疗

354563.18

单位行政人员基本医疗补助

2101102

事业单位医疗

45044.10

单位事业人员基本医疗补助

2101103

公务员医疗补助

219339.94

缴纳单位职工公务员医疗保险

2101199

其他行政事业单位医疗支出

19093.34

缴纳单位职工大病医疗补助、工伤保险

2210201

住房公积金

665239.97

单位职工住房公积金

2101501

行政运行

7063947.74

行政单位基本支出

2101504

信息化建设

630000

信息化建设、运行维护

2101506

医疗保障经办事务

70000

基金监管工作经费

2101500

一般行政管理事务

8420

上年结转资金(医疗保障能力提升补助资金)

合计

9936234.89

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额96500元,其中:政府采购货物预算13500元、政府采购服务预算83000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元,较上年减少2000元,减少6%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

本部门2026年公务接待费预算为8000元,较上年减少2000元,减少20%.

增加原因,根据云南省基金全省交叉检查次数、人数增加,预算随之增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费25000元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称:医保信息平台(智慧医保)运行维护费工作经费

资金安排情况:该项目资金本级财力预算安排500000.00元。

项目目标:1、对我州医保信息化网络数据安全维护,确保医保信息平台的网络安全运行,信息化网络硬件维护工作。2、对我州医保专网设备进行维护,拉通州到县(市)、乡(镇)、村(社区)的专网,实现全州基层定点医疗机构医保服务终端、医保专网全覆盖,将医保公共服务延伸到广大农村及偏远山区,实现参保群众“刷脸”就医,提升服务效率。3、打造专业团队,加强信息化标准化人才队伍建设,不断完善多渠道人才培养机制。绩效目标:印制医保政策宣传资料数>=2万册,专项治理次数>=3次,检查定点医药机构数>=1000家,问题举报线索核查率=100.00%,定点医药机构监督检查率=100.00%,参保对象满意度=85.00%。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

4、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2026年机关运行经费安排624319.57元,与上年对比增加438.00元,主要原因分析主要原因为在职实有人员增加,包干经费、办公取暖、工会经费等经费相应增加。

(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门2026年年委托业务费安排675.00元,与上年对比减少59125.00元,主要原因分析主要原因为2026年度委拖业务费中减少了委托第三方费用。

(四)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日,本部门资产总额4077583.13元,其中,流动资产123142.31元,固定资产3954440.82元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7901.20元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少456573.75元,其中固定资产减少318937.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截止2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年资产年报编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。

 

附件4

 

迪庆州医疗保障局(部门汇总)2026年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

医保信息平台(智慧医保)运行维护费工作经费

二、立项依据

依据部门三定方案及职能职责和国家医保局《地方医疗保障信息平台实施指引手册》医保网信办(〔2020〕47号)、《云南省医疗保障信息平台建设指导意见》(云医保(2019)168号)、《云南省医疗保障局关于做好智慧医保平台建设工程二期项目建设工作的通知》(云医保〔2021〕65号)等文件要求,为做好医保信息平台(智慧医保)的运行及维护工作。

三、项目实施单位

云南省迪庆藏族自治州医疗保障局、迪庆州基金运行监测评估中心。

四、项目基本概况

五、用于支付迪庆州医疗保障基金监评中心的专网建设费用。根据云南省医疗保障信息平台(智慧医保)建设工程二期建设专网项目为州医疗保障局—市县医保局建设专网链路,整体网络结构为树形组网,州医保局—市县医保局链路带宽需求100M,省级业务汇聚点汇聚各州市医保局业务,州级业务汇聚点汇聚各市县医保局业务。完成全州一市两县统筹区共29个乡镇专网建设。

六、项目实施内容

序号

品名

数量

单位

备注

1

100M数据专线

29

接入迪庆移动IDC机房医保服务器,包括全州29个乡镇。

2

100M互联网专线

1

接入州医保局15间办公楼使用。

3

100M数据专线

8

接入迪庆移动IDC机房医保服务器,包括全州8个市县级办公网点。

4

10M财政数据专线

1

财政专线

5

专线卫士安全服务

1

保障业务安全

技术适配性:确认租赁网络与现有医保信息系统(如国家医保信息平台、云南省医保信息系统、本地医保结算系统)的兼容性,需运营商提供技术对接方案(如接口协议、数据加密标准)。合规性:明确租赁流程需符合政府采购法(如公开招标),费用纳入预算管理,避免违规使用。

七、资金安排情况

本级财力安排年度预算资金500000.00元。

八、项目实施计划

序号

品名

数量

单位

备注

1

100M数据专线

29

接入迪庆移动IDC机房医保服务器,包括全州29个乡镇。

2

100M互联网专线

1

接入州医保局15间办公楼使用。

3

100M数据专线

8

接入迪庆移动IDC机房医保服务器,包括全州8个市县级办公网点。

4

10M财政数据专线

1

财政专线

5

专线卫士安全服务

1

保障业务安全

 

九、项目实施成效

量化效益:如网络响应速度提升50%,减少异地就医结算延迟投诉;年均运维人员成本降低30%(无需专职团队维护硬件);社会效益:支撑医保“一网通办”,提升群众就医便捷度,助力智慧医保落地。

 

主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县长征大道21号 运维电话:0887-8226712
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