迪庆藏族自治州交通运输局州本级2023年专项债券项目资产管理使用情况专项审计报告反馈问题整改情况的通报
根据《州本级2023年专项债券项目资产管理使用情况专项审计调查报告》(迪财调报〔2023〕5号)相关要求,迪庆州审计局审计组对迪庆藏族自治州交通运输局州本级2023年专项债券项目资产管理使用情况进行了专项审计,对有关情况进行了必要的延伸和追溯,查出主要问题2个,我局高度重视,按照审计工作有关要求,现将审计整改进展情况予以公布。
一、审计反馈问题整改情况
1、违规将专债资金收益用于经常性支出485元支付手续费。
整改方案:已根据审计处意见将用于手续费支出的485元收回后归还资金渠道,并按规定及时缴入国库。
2、专项债券资金产生的利息收入1276.23元未按规定缴入国库。
整改方案:已根据审计处意见将利息收入1276.23元缴入国库,纳入政府性基金预算管理,专门用于专项债券本息偿付。
三、下一步工作计划
为充分发挥此次审计“治已病、防未病”的作用,我局将进一步规范管理使用政府专债资金,做到专债专户,专项使用,将专债利息纳入政府性基金预算管理,专门用于专项债券本息偿还。
迪庆藏族自治州交通运输局工会委员会 2023年10月28日
(此件公开发布)