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州佛教协会
公开日期
2026-02-03
迪庆藏族自治州佛教协会2026年预算公开
发布时间:2026-02-03 11:11     浏览次数:58   
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迪庆藏族自治州佛教协会2026年预算公开目录

 

第一部分 迪庆藏族自治州佛教协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州佛教协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州佛教协会2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规,发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用,推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设,为促进经济社会发展发挥积极作用,为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一,尽佛教界之力。

(二)机构设置情况

我部门共设置2个内设机构,包括:办公室服务中心

所属单位0

)重点工作概述

一是加强教育培训,强化思想政治引领;

二是加强法规制度建设,夯实寺院管理长效机制基础;

三是加强培养力度,推进藏传佛教人才队伍建设;

四是依法依规,开展活佛转世及培养工作;

五是积极发挥协会作用,推动重点工作贯彻落实;

六是加强自身建设,建设新时代爱国有为的宗教团体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1事业编制3人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中:离休1人,退休2人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3070482.79,其中:一般公共预算3011505.73,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年收入3126839.47元相比,减少56356.68元,主要原因为本年度州本级项目资金较上年有所下降。

(二)财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3070482.79,其中:本年收入3011505.73,上年结转收入58977.06。本年收入中,一般公共预算财政拨款3011505.73,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年收入3126839.47元相比,减少56356.68元,主要原因为本年度州本级项目资金较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3070482.79财政拨款安排支出3070482.79,其中基本支出2811505.73元,与上年基本支出2799950.36对比增长了11555.37元,主要原因2025年度基本工资调高,导致基本支出较上年有所增长项目支出258977.06元,与上年项目支出326889.11对比,减少了67912.05主要原因为本年度州级项目资金较上年有所下降

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

12012801-行政运行2096836.47元;主要用于人员工资及包干经费办公费支出。

22012802-一般行政管理事务200000元;主要用于项目支出及公务用车运行维护费支出。

32013499-其他一般公共服务支出58977.06元;该笔资金为上年结转统战经费,主要用于维稳需要支出的下乡差旅费及办公经费。

42080505-机关事业单位养老保险缴费支出277129.6元;主要用于单位部分养老保险支出。

52080599-其他行政事业单位养老支出3200元;主要用于退休人员慰问支出。

62101101-行政单位医疗90666.9元;主要用于单位部分行政人员医疗保险支出。

72101102-事业单位医疗36071.1元;主要用于单位部分事业人员医疗保险支出。

82101103-公务员医疗补助82694.34元;主要用于退休及在职人员公务员医疗补助支出。

92101199-其他行政事业单位医疗支出6500.12元;主要用于离退休人员及在职人员大病医疗补助保险支出。

102210201-住房公积金218407.2元;主要用于在职人员单位部分公积金支出。

五、对下项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额21000元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算21000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州佛教协会2026一般公共预算财政拨款三公经费合计27000,较上年增加1000增长3.85%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州佛教协会2026因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

与上年相比无变动

(二)公务接待费

迪庆州佛教协会2026年公务接待费预算2000,较上年增加1000增长100%,国内公务接待批次为3次,共计接待20人次

增减变化原因是本年度协会需召开八届三次理事会,届时将邀请省佛协相关领导参与指导,预计接待费较上年会有所增长

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州佛教协会2026年公务用车购置及运行维护费25000,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0%;公务用车运行维护费25000,较上年增加0增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州佛教协会2026年机关运行经费安排208534.8元,与上年机关运行经费223559.28对比减少了15024.48元,主要原因是本年度离休干部医疗奖励金不再计入单位预算,由财政直接拨入医保局,导致机关运行经费较上年有所下降

委托业务费安排变化情况及原因说明

(无相关公开内容的,需保留标题,并在编制说明中保留模板内容,金额列示0

迪庆州佛教协会年委托业务费安排0元,与上年对比无变动

(四)国有资产占有使用情况

截至20251231日,迪庆州佛教协会资产总额464170.91元,其中,流动资产87516.98元,固定资产376653.93元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加205494.07元,其中固定资产增加174308.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值420000元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至20251231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为20261月资产月报数。

迪庆藏族自治州佛教协会2026预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

寺院治理体系建设工作经费

二、立项依据

1. 依据《宗教事务条例》中关于“加强宗教活动场所规范化管理,改善宗教活动环境”的要求。  

2. 结合本地区寺院建筑老化、环境设施落后、游客承载力不足的实际情况。  

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州佛教协会。

四、项目基本概况

本项目计划对全州23座寺院的建筑本体、周边环境及公共设施进行系统性提升,包括古建筑修缮、绿化景观改造、卫生设施升级等,旨在保护文化遗产、改善宗教活动环境、提升游客体验。

五、项目实施内容

1. 古建筑保护:修复寺院主体建筑(屋顶、梁柱、壁画等),加固危旧结构。  

2. 环境整治:  

   - 绿化提升:种植本土植被,增设园林景观。  

   - 卫生设施:新建生态公厕、垃圾分类处理点。  

3. 公共设施完善:  

   - 增设游客导览标识、休憩亭、无障碍通道。  

   - 安装消防安防系统、智慧监控设备。  

4. 文化宣传:制作寺院历史文化展板,开发数字化导览系统。

六、资金安排情况

总预算:5万元

古建筑修缮:2.5万元(占比50% 

环境整治与绿化:2.5万元(占比50%

七、项目实施计划

1. 前期筹备(20261-2月):完成方案设计、党组会召开工作。  

2. 主体施工(20263-10月):分阶段推进修缮、绿化及设施安装,避开宗教活动高峰期。  

3. 验收运营(202611-12月):组织单位进行验收,同步开展宣传推广。

八、项目实施成效

1. 直接成效:提升寺院环境。  

2. 社会效益:  

   - 保护宗教文化遗产,促进文旅融合发展。  

   - 改善僧众修行环境,提升游客满意度。 

主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县长征大道21号 运维电话:0887-8226712
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