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州住房城乡建设局
公开日期
2025-03-06
迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年预算公开
发布时间:2025-03-06 18:11     浏览次数:895   
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迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年预算公开目录

 

第一部分 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

贯彻执行国家、省、州关于工程建设、城市建设、村镇建设、房地产开发、住房保障体系建设、建筑业、房产业和市政公用事业等有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规,负责住房和城乡建设行业管理。承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担住房制度改革和履行公积金行业监督管理的责任;承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;拟定城市建设的政策并指导监督实施;承担规范村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监管的责任;承担住房城乡建设领域执法稽查责任;承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、建管科、房管科、城建科、执监科、村镇科、住保科。

所属单位4个,分别是:

1.迪庆藏族自治州建筑工程质量监督管理站

2.迪庆藏族自治州建设工程安全生产监督站

3.迪庆州标准定额管理站

4.迪庆藏族自治州住房保障管理中心

)重点工作概述

1、指导督促全州完成建筑业增加值。

2、督促各县市完成城乡建设项目,完成年度投资。

3、指导督促全州完成老旧小区改造及租赁补贴发放任务。

4、指导督促全州提升公租房分配率。

5、指导监督和指导城市园林绿化建设管理任务。

6、加强建设工程造价管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,维护工程建设各方的合法权益,促进建设事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制15人,工勤人员编制0事业编制16人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人,其中:离休0人,退休34人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,694,800.43,其中:一般公共预算14,694,800.43,政府性基金0.00,国有资本经营收益0.00财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,上级补助收入0.00,附属单位上缴收入0.00,其他收入0.00

与上年对比增加668,080.82主要原因分析是由于2024年度新招录两名人员,人员工资增加;2025年度增加了州级生命线安全监管平台建设资金600,000.00

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,694,800.43,其中:本年收入14,694,800.43,上年结转收入0.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,694,800.43,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营收益财政拨款0.00

与上年对比增加668,080.82主要原因分析是由于2024年度新招录2人,人员工资等人员经费增加;2025年度增加了州级生命线安全监管平台建设资金600,000.00

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,694,800.43财政拨款安排支出14,694,800.43,其中基本支出12,684,800.43,与上年对比增加518,080.82主要原因分析是由于2024年度新招录2人,人员工资等人员经费增加项目支出2,010,000.00,与上年对比增加150,000.00主要原因分析是由于2025年度增加了州级生命线安全监管平台建设资金

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,明细为:

2019999—一般公共服务支出-其他一般公共服务支出64,800.00元,主要用于取暖费及水电费的支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,244,762.08元,主要用于全局基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080599—其他行政事业单位养老支出24,800.00元,主要用于全局行政性(行政和事业单位)开支的离退休公用经费。

2080801—死亡抚恤支出51,048.00元,主要用于遗属人员遗属补助发放。

2101101—卫生健康支出行政单位医疗支出304,626.60元,主要用于全局行政人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101102—卫生健康支出事业单位医疗支出265,965.30元,主要用于全局事业人员医疗保险费单位缴纳部分的经费开支。

2101103—卫生健康支出公务员医疗补助支出426,888.00元,主要用于全局公务员医疗补助的缴纳开支。

2101199—卫生健康支出其他行政事业单位医疗支34,051.53元,主要用于2025年度在职人员大病保险、工伤保险、生育保险、事业人员失业保险费用支出。

2120101—城乡社区支出行政运行支出9,286,767.36元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2120102—一般行政管理事务860,000.00元,为“一窗式”领导干部房产查核系统维护费及燃气安全检查专项工作经费及州级生命线安全监管平台建设支出。

2120105—工程建设标准规范编制与监管300,000.00元,为标准定额审查委托业务费及日常管理工作经费。

2120106—工程建设管理150,000.00元,主要用于监督管理建筑市场日常工作经费开支。

2120199—其他城乡社区管理事务支出50,000.00元,主要用于农房抗震改造项目工作经费开支。

2120601建设市场管理与监督支出150,000.00元,主要用于工程质量监督差旅费用及“工程质量月”宣传费用支出。

    2210111配租型住房保障500,000.00元,主要用于州直保障性住房运营管理维护费用开支及水网维护费用。

2210201—住房公积金支出981,091.56元,主要用于全局住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下项转移支付情况

迪庆州住房和城乡建设局无州对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额60,650.00,其中:政府采购货物预算18,650.00、政府采购服务预算42,000.00、政府采购工程预算0.00

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计60,000.00,较上年减少5,000.00,下降7.69%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2025因公出国(境)费预算为0.00,较上年增加0.00增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2025年公务接待费预算10,000.00,较上年减少5,000.00,下降33.33%,国内公务接待批次为30次,共计接待90人次

减少的主要原因是2025迪庆州住房和城乡建设认真贯彻落实中央八项规定和党政机关习惯过紧日子的精神,降低公务活动成本,精简和压缩了“三公”经费预算

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费50,000.00,较上年增加0.00增长0.00%其中:公务用车购置费0.00,较上年增加0.00增长0.00%;公务用车运行维护费50,000.00,较上年增加0.00增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年财政部门确定的重点项目是州级生命线安全监管平台建设资金,批复文件为迪财建〔20251号,金额为60.00万元,绩效目标是初步完成州级监管平台建设。具体目标明细为:(1)信息系统建设变更率85%;(2)信息数据安全;(3)系统终验时间偏差率15%;(4)系统全年正常运行时长500小时。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入:指预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

7、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州住房城乡建设局2025年机关运行经费安排652,944.88,与上年对比减少176,955.12主要原因2025迪庆州住房和城乡建设认真贯彻落实中央八项规定和党政机关习惯过紧日子的精神,降低公务活动成本,精简和压缩了机关运行经费预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,迪庆藏族自治州住房城乡建设局资产总额516,971,242.22,其中,流动资产4,345,232.01,固定资产2,924,460.51,对外投资及有价证券0.00,在建工程19,392,286.17,无形资产565,832.38,其他资产489,743,431.15。与上年相比,本年资产总额增加0.00,其中固定资产增加0.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0.00辆,账面原值0.00;报废报损资产0.00项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;资产使用收入0.00,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算表

详见附件公开表格—《迪庆藏族自治州住房和城乡建设局2025年部门预算公开表》

 

 

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