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州工业和信息化局
公开日期
2025-03-06
迪庆州工业和信息化局2025年预算公开
发布时间:2025-03-06 10:24     浏览次数:862   
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迪庆州工业和信息化局2025年预算公开目录

 

第一部分 迪庆州工信局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州工信局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

迪庆州工业和信息化局

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家、省工业和信息化法律法规及方针政策;研究提出新型工业化发展战略和政策措施,定制并组织实施全州工业和信息化的规范性文件和政策措施,协调解决新型工业化进程中的重大问题;根据全州国民经济和社会发展总体规划,制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。

2、研究提出工业和信息化产业发展政策;提出调整优化产业布局、结构的政策建议;制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施,推进产业结构调整和优化升级,推进工业和信息化融合;推进工业体制改革和管理创新;拟定地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3、制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划;负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资),提出州级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排意见。

4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责信息化应急协调、无线电应急处置工作;负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作;负责优化整合作为工业生产要素的矿产资源、生物资源、电力资源;负责组织监管电网调度和电力需求的管理工作。

5、拟定企业技术创新规划和政策措施,推进工业和信息化行业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导引进重大技术装备的消化创新,利用先进适用技术改造提升传统产业,加快新技术、新工艺的应用,促进科技成果产业化;开展工业和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划,加快推进新兴产业的发展,调整优化传统产业加快发展;指导和推进企业信息技术创新机制的建立;指导工业和信息化产品质量管理。

7、负责工业和信息化行业管理;参与协调交通综合运输,负责协调辖区内重点物资运输;指导工业和信息化物流企业发展;组织制定工业园区发展规划及政策措施,推动工业园区建设;推进工业和信息化项目向园区集中发展;负责工业园区开发建设的综合协调工作。

8、负责食品、药品、原材料等工业行业管理;负责墙材革新工作;组织指导煤炭行业管理,指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合工作;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟订并组织实施工业、信息化的能源节能和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全州节能减排工作的综合协调,组织实施工业和信息化节能工作。

9、指导中小企业和非公经济发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系,协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10、负责全州信息化产业行业管理,统筹推进信息化工作;推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用;负责指导和组织、协调信息技术的推广应用;组织、协调和指导全州信息网络安全建设和管理工作;负责全州电子政务网络系统建设工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置9个内设科室,包括:办公室、发展规划科、经济运行科、投资管理与技术创新科、行业管理科、中小企业科、节能管理科、信息化推进及网络管理科、无线电管理科。

所属单位0个。

)重点工作概述

1工业的关键支撑作用更加突出

1-11月,全州完成规模以上工业增加值同比增长8.7%,排名全省第位,全年预计完成规模以上工业不变价增加值同比增长8%圆满完成全年目标任务;完成规模以下工业增加值同比增长5%,超过年度目标2个百分点;完成能源以外工业投资5.58亿元,同比增长86.13%,排名全省第位。

2工业企业培育稳中有进

2024年,全年预计培育规模以上工业企业5户,规模以上工业企业累计达28户。共获得省工信厅认定优质中小企业40户,其中新认定创新型中小企业25户,专精特新中小企业15户。截至10月,全州实有中小企业10412同比增长9.28%净增629户。

3信息化和信息产业建设快速推进

2024年,迪庆州完成通信基础设施建设投资5924万元。迪累计建设通信基站5854个,其中5G基站1858个,4G基站3996个,5G用户占比62.03%,全省排名第五,家庭千兆光纤覆盖率408.79%,全省排名第二;500Mbps及以上用户占比35.49%,全省排名第六。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:行政编制28人,工勤人员编制3事业编制4人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人,其中:离休0人,退休29人。

车辆编制2辆,实有车辆2,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1027.44,其中:一般公共预算1019.04,上年结转收入8.40万元,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比减少了23.68万元主要原因分析为:本单位有3人退休转社保,故人员经费有所减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1027.44,其中:本年收入1019.04,上年结转收入8.40万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1019.04,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比减少了23.68万元主要原因分析为:12024年没有结转结余资金;2、本单位有3人退休转社保,故人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1027.44财政拨款安排支出1027.44,其中基本支出969.04万元,与上年对比减少了47.08万元主要原因分析本单位有3人退休转社保,故人员经费有所减少。项目支出58.40万元,与上年对比增加了23.04万元主要原因分析1、结转2024年项目结余资金8.40万元;2、2025年我局安全生产工作经费预算增加了5万元,绿色发展及工业节能工作经费增加了10万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2010401行政运行705.09万元,主要用于人员工资支出;2010402一般行政管理事务50万元,主要用于信息化工作经费、安全生产工作经费及节能工作经费;2011308招商引资1.01万元,主要用于招商引资的工作经费;2019999其他一般公共服务支出5.4万元,主要用于办公取暖费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出93.40万元,主要用于单位职工养老保险及职业年金;2080801死亡抚恤2.27万元,主要用于单位死亡职工遗属的补助,共2人;2101101行政单位医疗38.44万元,主要用于单位行政人员的医疗保险缴纳;2101102事业单位医疗4.42万元,主要用于事业人员的医疗保险缴纳;2101103公务员医疗补助40.54万元,主要用于医疗保险的缴纳;2210201住房公积金74.01万元,主要用于单位职工的住房公积金的缴纳;2150508无线电及信息通信监管7.39万元,主要用于无线电管理经费

五、对下项转移支付情况

本单位没有省对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额6.20,其中:政府采购货物预算6.20、政府采购服务预算0、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州工信局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计6,较上年减少2,下降25%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州工信局2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:我部门没有因公出国境的需求

(二)公务接待费

迪庆州工信局2025年公务接待费预算1,较上年减少2,下降33%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次

增减变化原因:按照要求逐年下降三公经费

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州工信局2025年公务用车购置及运行维护费5,较上年增加0增长0.00%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长0.00%;公务用车运行维护费5,较上年增加0增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:本年度因车辆无增减变动,故公务用车运行维护费也无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目,预算中的项目经费属于工作经费。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州工业和信息化局2025年机关运行经费安排82.63万元,与上年对比增加了8.18万元,主要原因分析2025年增加了办公费、打字复印费及电费

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,迪庆州工信局资产总额1462.31,其中,流动资产18.59,固定资产1443.72,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加383.71,其中固定资产增加385.55。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

 

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