政府信息公开
索引号
015285264R/202400456
文  号
来 源
州卫生健康委
公开日期
2024-10-23
迪庆藏族自治州中心血站2023年度部门决算
发布时间:2024-10-23 15:53     浏览次数:2058   
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监督索引号53340000336100301000

迪庆藏族自治州中心血站2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在迪庆州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

2、承担迪庆州内血液储存的质量控制;

3、对迪庆州内的中心血库进行质量控制;

4、承担卫生行政部门交办的任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

加强医德医风和行业作风建设,纠正采供血行业当中的不正之风;加强专业人员业务能力的培训,培养一支品德高、作风正、技术精的采供血队伍;加大无偿献血的宣传力度,使无偿献血工作达到家喻户晓,有力推进无偿献血工作进程;以“质量方针”为指导,严格遵守《献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《实验室质量管理规范》、《传染病防治法》等赋予的职责,按质按量完成全州采供用血任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置四个内设机构,包括:办公室、采供血科、检验科、质管科。我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

迪庆藏族自治州中心血站作为二级预算单位纳入迪庆藏族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州中心血站2023年末实有人员编制13人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),含参公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休0人,退休1人);年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2023年度收入合计6,227,406.50元。其中:财政拨款收入6,227,406.50元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少1,273,489.87元,下降16.98%。其中:财政拨款收入增加232,474.89元,增长3.88%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少1,505,964.76元,下降100%。主要原因是因为本年人员工资和社保比上年有所增加,所以导致财政补助收入增加;其他收入减少的原因是因为上年有其他收入项目,而本年无此类项目,所以导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州中心血站2023年度支出合计6,227,406.50元。其中:基本支出4,012,744.58元,占总支出的64.44%;项目支出2,214,661.92元,占总支出的35.56%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少1,287,998.09元,下降17.14%。其中:基本支出增加153,913.72元,增长3.99%;项目支出减少1,441,911.81元,下降39.43%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%;主要原因是因为本年人员工资和社保比上年有所增加,所以导致基本支出增加;项目支出减少的原因是因为上年有昆迪合作项目,而本年无此类项目,所以导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站单位机构正常运转的日常支出4,012,744.58元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,831,169.30元,占基本支出的95.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181,575.28元,占基本支出的4.52%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障迪庆藏族自治州中心血站单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,214,661.92元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:核酸检测经费支出170,000.00元;无偿献血宣传经费支出80,000.00元;采血供血业务经费支出30,000.00元;血液补偿经费支出11,520.00元;血液成本费支出1,269,823.92元;重大传染病防控中央补助经费支出569,918.00元;新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金83,400.00元。认真贯彻实施《中华人民共和国献血法》,有效宣传无偿献血;加大外采工作力度,确保全州各医院临床医疗急救用血需要;保障医疗机构临床血液的供应和用血安全,继续保持100%成分输血;增设固定采血点,方便市民献血间采血安全及应急状态下血液的供应,有效控制血液资源浪费;严格遵守各项操作规范,有效加强血液检测,严把质量控制关,确保血液质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出6,227,406.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加232,474.89元,增长3.88%,主要原因分析:本年财政安排重大传染病项目支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出23,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公用取暖费支出23,400.00元;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出413,463.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位离退休支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出411,063.64元和行政事业单位离退休支出2,400.00元);

9.卫生健康(类)支出5,512,628.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.52%。主要用于公共卫生中采供血机构、行政事业单位医疗中事业单位医疗和公务员医疗补助、其他卫生健康支出等方面的支出。(采供血机构支出4,650,613.48元,重大公共卫生专项支出569,918.00元,事业单位医疗支出167,873.64元,公务员医疗补助支出101,612.16元,其他行政事业单位医疗支出22,611.34元);

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出277,914.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金支出(住房公积金支出277,914.24元);

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为50,000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,支出决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,支出决算0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,支出决算50,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,支出决算0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为50,000.00元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,支出决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,支出决算0元;公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元,支出决算50,000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,支出决算0元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是疫情发生后下乡采血次数减少,所以“三公”经费比上年支出下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,202.57元,增长2.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加1,202.57元,增长2.46%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护费增长的原因是本年度疫情过后下乡采血次数增加,所以公务用车运行维护费比上年支出增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于迪庆藏族自治州中心血站(采供血相关工作)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州中心血站2023年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是迪庆藏族自治州中心血站属于全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截止2023年12月31日,迪庆藏族自治州中心血站资产总额16,126,460.54元,其中,流动资产549,593.50元,固定资产15,344,275.11元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产232,591.93元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,853,783.85元,其中固定资产减少1,797,851.87元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额50,587.12元,其中:政府采购货物支出4,800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出45,787.12元。授予中小企业合同金额50,587.12元,其中授予小微企业合同金额4,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

基本支出:保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出:为完成特定的采供血机构工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。如采供血机构、基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

监督索引号53340000336100301111

 

迪庆藏族自治州中心血站2023年决算公开表20241023112931097.xlsx


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