政府信息公开

(州民政局)

索引号
0152849826/201800010
文  号
来 源
州民政局
公开日期
2018-01-31
2018年迪庆州民政局预算明细表304001
发布时间:2018-01-31 07:40     浏览次数:3409   
字体:[ ]
打印
6-1 部门财政拨款收支预算总表
单位名称:迪庆州民政局

单位:万元
收 入支 出
项 目2018年预算数支出功能分类科目2018年预算数
一、本年收入826.97一、本年支出825.97
(一)一般公共预算拨款826.97(一)、一般公共服务支出4.68
1、本级财力826.97(二)、外交支出
2、专项收入
(三)、国防支出
3、执法办案补助
(四)、公共安全支出
4、收费成本补偿
(五)、教育支出
5、财政专户管理的收入
(六)、科学技术支出
6、国有资源(资产)有偿使用收入
(七)、文化体育与传媒支出
(二)政府性基金拨款
(八)、社会保障和就业支出672.75
(三)国有资本经营预算收入
(九)、医疗卫生与计划生育支出94.42
二、上年结转
(十)、节能环保支出


(十一)、城乡社区支出


(十二)、农林水支出


(十三)、交通运输支出


(十四)、资源勘探信息等支出


(十五)、商业服务业等支出


(十六)、金融支出


(十七)、援助其他地区支出


(十八)、国土海洋气象等支出54.12


(十九)、住房保障支出


(二十)、粮油物资储备支出


(二十一)、预备费


(二十二)、其他支出


二、结转下年
收 入 总 计825.97支 出 总 计825.97

6-2 部门一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目2018年预算数
科目编码项目名称年初预算数
小计基本支出项目支出
**合计825.97786.9739.00
**迪庆州民政局机关825.97786.9739.00
201一般公共服务支出4.684.680.00
20199其他一般公共服务支出4.684.680.00
2019999其他一般公共服务支出4.684.680.00
208社会保障和就业支出672.76633.7639.00
20802民政管理事务575.56544.5631.00
2080201行政运行538.14538.140.00
2080202一般行政管理事务1.000.001.00
2080205老龄事务2.000.002.00
2080207行政区划和地名管理12.000.0012.00
2080299其他民政管理事务支出22.426.4216.00
20805行政事业单位离退休89.2089.200.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.4487.440.00
2080599其他行政事业单位离退休支出1.761.760.00
20809退役安置3.000.003.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构3.000.003.00
20815自然灾害生活救助5.000.005.00
2081502地方自然灾害生活补助5.000.005.00
210医疗卫生与计划生育支出94.4294.420.00
21011行政事业单位医疗92.0292.020.00
2101101行政单位医疗34.2434.240.00
2101103公务员医疗补助57.7757.770.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.402.400.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出2.402.400.00
221住房保障支出54.1254.120.00
22102住房改革支出54.1254.120.00
2210201住房公积金54.1254.120.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00


0.000.000.00

合 计825.97786.9739.00
























6-3 部门基本支出预算表


















单位:万元
部门预算经济科目编码单位、部门预算经济科目名称资金来源
总计财政拨款单位自筹
合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
小计本级财力专项收入执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转小计事业收入事业单位
经营收入
其他收入
12345678910111213141516171819
单位名称迪庆州民政局825.97825.97825.97825.97











301
工资福利支出738.79738.79738.79738.79












01基本工资121.61121.61121.61121.61












02津贴补贴351.54351.54351.54351.54












03奖金10.1310.1310.1310.13












06伙食补助费0.000.000.000.00












07绩效工资18.7218.7218.7218.72












08机关事业单位基本养老保险缴费87.4487.4487.4487.44












09职业年金缴费0.000.000.000.00












10职工基本医疗保险缴费31.5731.5731.5731.57












11公务员医疗补助缴费57.7757.7757.7757.77












12其他社会保障缴费3.483.483.483.48












13住房公积金54.1254.1254.1254.12












14医疗费2.402.402.402.40












99其他工资福利支出0.000.000.000.00











302
商品和服务支出75.4675.4675.4675.46












01办公费37.0037.0037.0037.00












02印刷费0.700.700.700.70












03咨询费0.200.200.200.20












04手续费0.000.000.000.00












05水费0.000.000.000.00












06电费0.000.000.000.00












07邮电费0.000.000.000.00












08取暖费4.684.684.684.68












09物业管理费0.000.000.000.00












11差旅费3.903.903.903.90












12因公出国(境)费用0.000.000.000.00












13维修(护)费1.601.601.601.60












14租赁费0.000.000.000.00












15会议费0.000.000.000.00












16培训费2.902.902.902.90












17公务接待费1.101.101.101.10












18专用材料费0.000.000.000.00












24被装购置费0.000.000.000.00












25专用燃料费0.000.000.000.00












26劳务费5.005.005.005.00












27委托业务费0.000.000.000.00












28工会经费9.029.029.029.02












29福利费0.100.100.100.10












31公务用车运行维护费7.507.507.507.50












39其他交通费用0.000.000.000.00












40税金及附加费用0.000.000.000.00












99其他商品和服务支出1.761.761.761.76











303
对个人和家庭的补助11.4211.4211.4211.42












01离休费0.000.000.000.00












02退休费0.000.000.000.00












03退职(役)费0.000.000.000.00












04抚恤金0.000.000.000.00












05生活补助7.827.827.827.82












06救济费0.000.000.000.00












07医疗费补助3.603.603.603.60












08助学金0.000.000.000.00












09奖励金0.000.000.000.00












10个人农业生产补贴0.000.000.000.00












99其他对个人和家庭的补助0.000.000.000.00











310
资本性支出0.300.300.300.30












2办公设备购置0.300.300.300.30














0.000.000.000.00














0.000.000.000.00












6-4 部门政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出






















































































合计






6-5 部门财务收支预算总表
单位名称:迪庆州民政局

单位:万元
收 入支 出
项 目2018年预算数项目(按功能分类)2018年预算数
一、一般公共预算拨款825.97一、一般公共服务支出4.68
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入
三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出
七、上年结转
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出672.76


九、医疗卫生与计划生育支出94.42


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出54.12


二十、粮油物资储备支出


二十一、预备费


二十二、其他支出
收 入 总 计825.97支 出 总 计825.97
6-6 部门收入总表
单位:万元
科目合计一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码科目名称
201一般公共服务支出4.684.68




20199其他一般公共服务支出4.684.68




2019999其他一般公共服务支出4.684.68




208社会保障和就业支出672.75672.75




20802民政管理事务575.56575.56




2080201行政运行538.14538.14




2080202一般行政管理事务1.001.00




2080205老龄事务2.002.00




2080207行政区划和地名管理12.0012.00




2080299其他民政管理事务支出22.4222.42




20805行政事业单位离退休89.2089.20




2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.4487.44




2080599其他行政事业单位离退休支出1.761.76




20809退役安置3.003.00




2080903军队移交政府离退休干部管理机构3.003.00




20815自然灾害生活救助5.005.00




2081502地方自然灾害生活补助5.005.00




210医疗卫生与计划生育支出94.4294.42




21011行政事业单位医疗92.0292.02




2101101行政单位医疗34.2434.24




2101103公务员医疗补助57.7757.77




21099其他医疗卫生与计划生育支出2.402.40




2109901其他医疗卫生与计划生育支出2.402.40




221住房保障支出54.1254.12




22102住房改革支出54.1254.12




2210201住房公积金54.1254.12





合 计825.97825.97





6-7 部门支出总表
单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出4.684.680.00
20199其他一般公共服务支出4.684.680.00
2019999其他一般公共服务支出4.684.680.00
208社会保障和就业支出672.76633.7639.00
20802民政管理事务575.56544.5631.00
2080201行政运行538.14538.140.00
2080202一般行政管理事务1.000.001.00
2080205老龄事务2.000.002.00
2080207行政区划和地名管理12.000.0012.00
2080299其他民政管理事务支出22.426.4216.00
20805行政事业单位离退休89.2089.200.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出87.4487.440.00
2080599其他行政事业单位离退休支出1.761.760.00
20809退役安置3.000.003.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构3.000.003.00
20815自然灾害生活救助5.000.005.00
2081502地方自然灾害生活补助5.000.005.00
210医疗卫生与计划生育支出94.4294.420.00
21011行政事业单位医疗92.0292.020.00
2101101行政单位医疗34.2434.240.00
2101103公务员医疗补助57.7757.770.00
21099其他医疗卫生与计划生育支出2.402.400.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出2.402.400.00
221住房保障支出54.1254.120.00
22102住房改革支出54.1254.120.00
2210201住房公积金54.1254.120.00

合 计825.97786.9739.00
6-8 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:迪庆州民政局















单位:万元
支 出支 出
政府预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算部门预算支出经济分类科目一般公共预算政府性基金预算
科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出科目名称小计基本支出项目支出小计基本支出项目支出
123456789101112131415161718
501
机关工资福利支出7,387,904.067,387,904.06



301
工资福利支出738.79738.790.00



01工资奖金津补贴5,020,087.005,020,087.00




01基本工资121.61121.61




02社会保障缴费1,802,644.181,802,644.18




02津贴补贴351.54351.54




03住房公积金541,172.88541,172.88




03奖金10.1310.13




99其他工资福利支出24,000.0024,000.00




06伙食补助费0.000.00



502
机关商品和服务支出754,615.48417,615.48337,000.00



07绩效工资18.7218.72




01办公经费554,015.48355,015.48199,000.00



08机关事业单位基本养老保险缴费87.4487.44




02会议费






09职业年金缴费0.000.00




03培训费29,000.00
29,000.00



10职工基本医疗保险缴费31.5731.57




04专用材料购置费






11公务员医疗补助缴费57.7757.77




05委托业务费52,000.00
52,000.00



12其他社会保障缴费3.483.48




06公务接待费11,000.00
11,000.00



13住房公积金54.1254.12




07因公出国(境)费用






14医疗费2.402.40




08公务用车运行维护费75,000.0045,000.0030,000.00



99其他工资福利支出0.000.00




09维修(护)费16,000.00
16,000.00


302
商品和服务支出75.4641.7633.70



99其他商品和服务支出17,600.0017,600.00




01办公费37.0021.7015.30


503
机关资本性支出(一)3,000.00
3,000.00



02印刷费0.700.000.70



01房屋建筑物构建






03咨询费0.200.000.20



02基础设施建设






04手续费






03公务用车购置






05水费






05土地征迁补偿和安置支出






06电费






06设备购置3,000.00
3,000.00



07邮电费






07大型修缮






08取暖费4.684.680.00



99其他资本性支出






09物业管理费0.000.000.00


504
机关资本性支出(二)






11差旅费3.900.003.90



01房屋建筑物构建






12因公出国(境)费用0.000.000.00



02基础设施建设






13维修(护)费1.600.001.60



03公务用车购置






14租赁费0.000.000.00



04设备购置






15会议费0.000.000.00



05大型修缮






16培训费2.900.002.90



99其他资本性支出






17公务接待费1.100.001.10


505
对事业单位经常性补助






18专用材料费0.000.000.00



01工资福利支出






24被装购置费0.000.000.00



02商品和服务支出






25专用燃料费0.000.000.00



99其他对事业单位补助






26劳务费5.000.005.00


506
对事业单位资本性补助






27委托业务费0.000.000.00



01资本性支出(一)






28工会经费9.029.020.00



02资本性支出(二)






29福利费0.100.100.00


507
对企业补助






31公务用车运行维护费7.504.503.00



01费用补贴






39其他交通费用0.000.000.00



02利息补贴






40税金及附加费用0.000.000.00



99其他对企业补助






99其他商品和服务支出1.761.760.00


508
对企业资本性支出





303
对个人和家庭的补助11.4211.425.00



01对企业资本性支出(一)






01离休费0.000.000.00



02对企业资本性支出(二)






02退休费0.000.000.00


509
对个人和家庭的补助114,224.0064,224.0050,000.00



03退职(役)费0.000.000.00



01社会福利和救助114,224.0064,224.0050,000.00



04抚恤金0.000.000.00



02助学金






05生活补助7.827.825.00



03个人农业生产补贴






06救济费0.000.000.00



05离退休费






07医疗费补助3.603.600.00



99其他对个人和家庭补助






08助学金0.000.000.00


510
对社会保障基金补助






09奖励金0.000.000.00



02对社会保险基金补助






10个人农业生产补贴0.000.000.00



03补充全国社会保障基金






99其他对个人和家庭的补助0.000.000.00


511
债务利息及费用支出





307
债务利息及费用支出0.300.000.30



01国内债务付息






01国内债务付息0.300.000.30



02国外债务付息






02国外债务付息0.000.000.00



03国内债务发行费用






03国内债务发行费用0.000.000.00



04国外债务发行费用






04国外债务发行费用0.000.000.00


512
债务还本支出





309
资本性支出(基本建设)0.000.000.00



01国内债务还本






01房屋建筑物购建0.000.000.00



02国外债务还本






02办公设备购置0.000.000.00


513
转移性支出






03专用设备购置0.000.000.00



01上下级政府间转移性支出






05基础设施建设0.000.000.00



02援助其他地区支出






06大型修缮0.000.000.00



03债务转贷






07信息网络及软件购置更新0.000.000.00



04调出资金






08物资储备0.000.000.00


514
预备费及预留






13公务用车购置0.000.000.00



01预备费






19其他交通工具购置0.000.000.00



02预留






21文物和陈列品购置0.000.000.00


599
其他支出






22无形资产购置0.000.000.00



06赠与






99其他基本建设支出0.000.000.00



07国家赔偿费用支出





310
资本性支出0.000.000.00



08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






01房屋建筑物购建0.000.000.00



99其他支出






02办公设备购置0.000.000.00












03专用设备购置0.000.000.00












05基础设施建设0.000.000.00












06大型修缮0.000.000.00












07信息网络及软件购置更新0.000.000.00












08物资储备0.000.000.00












09土地补偿0.000.000.00












10安置补助0.000.000.00












11地上附着物和青苗补偿0.000.000.00












12拆迁补偿0.000.000.00












13公务用车购置0.000.000.00












19其他交通工具购置0.000.000.00












21文物和陈列品购置0.000.000.00












22无形资产购置0.000.000.00












99其他资本性支出0.000.000.00











311
对企业补助(基本建设)0.000.000.00












01资本金注入0.000.000.00












99其他对企业补助0.000.000.00











312
对企业补助0.000.000.00












01资本金注入0.000.000.00












03政府投资基金股权投资0.000.000.00












04费用补贴0.000.000.00












05利息补贴0.000.000.00












99其他对企业补助0.000.000.00











313
对社会保障基金补助0.000.000.00












02对社会保险基金补助0.000.000.00












03补充全国社会保障基金0.000.000.00











399
其他支出0.000.000.00












06赠与0.000.000.00












07国家赔偿费用支出0.000.000.00












08对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.000.000.00












99其他支出0.000.000.00


支 出 总 计8,259,743.547,869,743.54390,000.00


支 出 总 计825.97786.9739.00


6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表





部门:


单位:万元
项目本年年初预算数上年年初预算数本年预算比上年增减情况
增减额增减幅度
合计8.848.70.143%
1.因公出国(境)费



2.公务接待费4.344.20.143.00%
3.公务用车购置及运行4.54.5

其中:(1)公务用车购置费



(2)公务用车运行费4.54.5

注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: ......








6-10 项目支出绩效目标表(省本级)
单位名称:迪庆州民政局






单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
单位迪庆州民政局






工作经费圆满完成年度工作任务满意度指标服务对象满意度指标工作满意度>80%年度工作考核
6-11 省对下转移支付绩效目标表
单位名称:迪庆州民政局






单位名称、项目名称项目目标一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标值设定依据及数据来源说明
12345678
单位迪州民政局






拥军优属拥护人民军队,优待烈军属,促进军政、军民深度融合发展。满意度指标服务对象满意度军队、烈军属、现役军人及退伍军人等80%双拥办工作职责
重点优抚对象困难补助解决重点优抚对象生活难问题满意度指标服务对象满意度城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象80%云民优[2015]3号
自主就业退役士兵一次性经济补助切实保障退士兵合法权益,促进退役士兵安置工作健康发展。产出指标数量指标本年度自主就业退士兵人数100%省政府令第191号;云政办发[2012]135号
高龄补贴提高老年人的生活水平效益指标社会效益指标提高老年人的生活水平不断完善根据相关涉老法规政策
免费乘坐市内公交车补助方便老年人出行效益指标社会效益指标方便老年人出行不断完善根据相关涉老法规政策
购买意外伤害保险补助提高抵御意外伤害能力效益指标社会效益指标提高抵御意外伤害能力不断完善根据相关涉老法规政策
重特大医疗救助提高重特大疾病医疗救助水平,减轻困难群众看病就医负担产出指标社会效益指标困难群众看病就医方便程度明显提高根据省级相关规定
低保配套经费保障城乡低保对象基本生活效益指标社会效益指标困难群众生活水平提升情况稳步提升根据省级相关规定
残疾人两项补贴按实际符合人数社会代发放满意度满意度指标服务对象满意度指标保障了弱势群众生活权益安标发放根据省级相关规定
孤儿基本生活补贴按系统实际人数进行足额社会代发放满意度指标服务对象满意度指标保障了弱势群众生活权益根据省级提标足额发放根据省级相关规定






















6-12 部门政府采购预算表
单位名称:迪庆州民政局



















单位:万元
预算项目采购项目采购目录计量
单位
数量面向中小企业预留资金基本支出/项目支出资金来源
合计一般公共预算政府性
基金
国有资本经营收益单位自筹
小计本级财力专项收入执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入国有资源(资产)有偿使用收入上年结转小计事业收入事业单位
经营收入
其他收入
12345678910111213141516171819202122

社会保障和就业支出



35.0035.0035.0035.00












民政管理事务




















其他民政管理事务支出




















机关办公用品采购办公家具10
30.0030.0030.0030.00












自然灾害生活救助




















地方自然灾害生活补助




















地方自然灾害生活补助救灾物资250
5.005.005.005.00


























































































































主办:迪庆藏族自治州人民政府 承办:迪庆藏族自治州人民政府办公室
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县长征大道21号 运维电话:0887-8226712
建议使用1920*1080分辨率/IE9以上浏览器访问达到最佳效果 本站已支持IPv6/IPv4访问
站内不良信息举报电话:0887-8226712