迪庆州民政局2019年度预算执行和其他
财政收支情况审计问题整改结果公示
迪庆州审计局对迪庆州民政局2019年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,共提出四个问题。现整改结果公示如下:
一、在审计通知书中“(一)关于现金管理不规范的问题”。已整改,从2020年7月以后我局根据现金管理制度,除临时救助当中的“三无”人员等特殊情况以外不使用现金,所有支出都通过银行转账方式支付,规范了现金管理。
二、在审计意见书中“(二)关于往来款清理不及时的问题”。州土地收购储备公司(暂付社会福利院土地款)600万元,在10月26日已收回。(附收回单据)
三、在审计意见书中“(三)关于公务卡制度执行不到位的问题”。已整改,我局在职职工除1人无法办理公务卡外,19人已办理了公务卡并使用。(附公务卡信息表)。
四、在审计意见书中“(四)关于超预算支出三公经费105364.65元的问题”。我局在今后的工作开展中,一定严格按照财经纪律和相关财务制度,合理安排各项资金,厉行节约,严格控制“三公”经费超预算支出。
迪庆州民政局
2020年12月1日