政府信息公开
索引号
015285272L/202500031
文  号
来 源
州委直属机关工委
公开日期
2025-09-14
中共迪庆州委州直机关工委2025年部门决算公开
发布时间:2025-09-14 22:26     浏览次数:217   
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监督索引号53340000178101000

中共迪庆州委州直机关工委

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

州直机关工委是州委的组成部门,主要职责是:

   1.领导州直机关党的工作,提出并组织实施州直机关党的建设规划,针对机关党的建设情况开展调查研究。及时向州委、州政府汇报州直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见和建议。

   2.负责抓好州直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设,指导州直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

   3.指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,督促、检查机关各部门领导班子和领导干部贯彻执行上级决策、决议情况,调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和领导干部的意见,及时向州委反映各部门领导班子和领导干部的有关情况。

   4.指导州直机关各级党组织做好党员、干部和职工的思想政治工作,抓好州直机关精神文明建设工作。

   5.负责审批州直机关各机关党委、机关纪检委、机关党总支和直属党支部领导班子组成及书记、副书记的任免

6.完成州委交办的其他工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、业务科和州直党员教育服务中心;所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即为中共迪庆州委州直机关工委

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的:公务员5人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人(离休0人,退休7人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

3重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会、《中国共产党章程》和《条例》精神,以全面提高党的建设科学化水平为总体要求,把服务中心、建设队伍贯穿始终,以党的群众路线教育主题实践活动为抓手,进一步健全组织、抓好队伍、完善制度、夯实保障,深化学习型、服务性、创新性、廉洁型机关党组织建设。

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委2024年度收入合计267.63万元。其中:财政拨款收入267.63万元,占总收入的100 %;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年相比,收入合计减少14.2万元,下降5.04%。其中:财政拨款收入减少216,459.18元,下降4.39%元;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%%。主要原因是。主要原因是2023年3月我委1名优退人员转为正式退休,由此减少了相应工资福利及公用经费预算支出。

二、支出决算情况说明

中共迪庆州委州直机关工委2024年度支出合计263.36万元。其中:基本支出231.03万元,占总支出的87.72%;项目支出32.33万元元,占总支出的12.28%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。

与上年相比,支出合计减少19.86万元,下降7.01%。其中:基本支出减少12.19万元,下降5.12%;项目支出减少7.67万元,减少19.18%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要为一方面2023年由单位发放优退人员1-3月工资,4月后转为正式退休人员,工资由州人社局发放,另一方面,2023年迪庆评议二级子站建设费列支10万元,2024年开始,每年只需要列支5万元运行维护费,年内有1期会议及1期培训班与其他部门联办,而减少了相应支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.03万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出213.22万元,占基本支出的92.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.81万元,占基本支出的7.71%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中共迪庆州委州直机关工委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出32.33万元。其中:基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共迪庆州委州直机关工委2024年度一般公共预算财政拨款支出263.36万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少19.86万元,下降7.01%,完成年初预算的98.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出204.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%。主要用于在职人员工资福利性等支出。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出22.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%;主要用于工资福利支出、机关事业单位养老保险单位部分缴费以及其他行政事业单位养老支出。

9.卫生健康(类)支出19.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%;主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助以及体检费。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出16.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%;主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元,决算为880元,完成年初预算的44%;支出决算较上年减少0元,下降0%

因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为2000元,决算为880元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的44.00%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元,下降0%;公务接待费支出决算较上年增加880元,增长100%;具体是国内接待费支出决算880元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加880元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元,支出决算为880元,完成年初预算的44.00%,支出决算较上年增加880元,增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为2000元,决算为880元,完成年初预算的44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:与上一年相比,州委州直机关工委发生公务接待1次,接待3人,费用支出880元。由于职能原因,单位近3年无公务接待业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算增加880元,增长100%,具体是国内接待费支出决算880元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年增加880元,增长100%;国(境)外接待费支出决算0元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:与上一年相比,州委州直机关工委发生公务接待1次,接待3人,费用支出880元。由于职能原因,单位近3年无公务接待业务。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门和兄弟单位来访交流、调研、检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共迪庆州委州直机关工委2023年机关运行经费支出167941.3元193288.56,比上年减少25347.26元,下降13.11%,主要原因是2022年内单位向州财政局申请拨付30000元用于残保金及日常办公经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费用支出64000元,取暖费支出14400元,工会经费支出24936元,其他交通费(公务用车租赁费及车改补贴支出)59005.3元,退休职工慰问费5600元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中共迪庆州委州直机关工委资产总额312992.01元,其中,流动资产39163.56元,固定资产273828.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3382.23元,其中固定资产减少16451.3元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

6相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53340000178101111

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