政府信息公开
索引号
0152849826/201600007
文  号
来 源
州民政局
公开日期
2016-07-11
2015年儿童福利院决算明细表
发布时间:2016-07-11 02:21     浏览次数:3030   
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附表1




收入支出决算总表




公开01表
编制单位:迪庆州儿童福利院


单位:万元
收 入支 出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1437348一、一般公共服务28
其中:政府性基金2
二、外交29
二、上级补助收入3
三、国防30
三、事业收入4
四、公共安全31
四、经营收入5
五、教育32
五、附属单位缴款6
六、科学技术33
六、其他收入7
七、文化体育与传媒34

8
八、社会保障和就业35368696.17

9
九、医疗卫生3633761.88

10
十、节能环保37

11
十一、城乡社区事务38

12
十二、农林水事务39

13
十三、交通运输40

14
十四、资源勘探电力信息等事务41

15
十五、商业服务业等事务42

16
十六、金融监管等事务支出43

17
十七、地震灾后恢复重建支出44

18
十八、援助其他地区支出45

19
十九、国土资源气象等事务46

20
二十、住房保障支出4736012.96

21
二十一、粮油物资储备事务48

22
二十二、国债还本付息支出49

23
二十三、其他支出50
本年收入合计24437348本年支出合计51
用事业基金弥补收支差额25
结余分配52
上年结转和结余26130919.79年末结转和结余53
合计27
合计54
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






附表2







收入决算表










公开02表
编制单位:迪庆州儿童福利院





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计437,348.00437,348.00




201一般公共服务支出9,000.009,000.00




20199其他一般公共服务支出9,000.009,000.00




2019999其他一般公共服务支出9,000.009,000.00




208社会保障和就业支出356,073.16356,073.16




20810社会福利356,073.16356,073.16




2081005社会福利事业单位356,073.16356,073.16




210医疗卫生与计划生育支出36,261.8836,261.88




21005医疗保障36,261.8836,261.88




2100502事业单位医疗21,757.5621,757.56




2100503公务员医疗补助12,004.3212,004.32




21099其他医疗卫生支出2,500.002,500.00




2109901其他医疗卫生支出2,500.002,500.00




221住房保障支出36,012.9636,012.96




22102住房改革支出36,012.9636,012.96




2210201住房公积金36,012.9636,012.96













注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3






支出决算表









公开03表
编制单位:迪庆州儿童福利院




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计438,471.01429,971.018,500.00


208社会保障和就业支出368,696.17360,196.178,500.00


20810社会福利368,696.17360,196.178,500.00


2081001儿童福利23,500.0015,000.008,500.00


2081005社会福利事业单位345,196.17345196.17



210医疗卫生与计划生育支出33,761.8833,761.88



21005医疗保障21,757.5621,757.56



2100502事业单位医疗267,169.76267,169.76



2100503公务员医疗补助12,004.3212,004.32



221住房保障支出36,012.9636,012.96



22102住房改革支出36,012.9636,012.96



2210201住房公积金36,012.9636,012.96



注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:迪庆州儿童福利院





单位:万元
收 入支 出
项 目行次决算数项目(按功能分类)行次合计公共预算财政拨款决算数政府性基金预算财政拨款决算数
栏 次
1栏 次
234
一、公共预算财政拨款1437,348.00一、一般公共服务支出30


二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37353,696.17353,696.17

9
九、医疗卫生与计划生育支出3833761.8833761.88

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40



12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出4836,012.9636,012.96

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、国债还本付息支出50



22
二十二、其他支出51



23

52


本年收入合计24437,348.00本年支出合计53423,471.01423,471.01
年初财政拨款结转和结余2561,635.64年末财政拨款结转和结余5475512.6375512.63
一般公共预算财政拨款2661,635.64
55


政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29498,983.64合计58498,983.64498,983.64
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








附表5









公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05
编制单位:迪庆州儿童福利院






单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计61,635.6426,346.0035,289.64437,348.00423,471.01414,971.018,500.0075,512.6348,722.9926,789.64
201一般公共服务支出9,000.009,000.00
9,000.00


18,000.0018,000.00
20199其他一般公共服务支出9,000.009,000.00
9,000.00


18,000.0018,000.00
2019999其他一般公共服务支出9,000.009,000.00
9,000.00


18,000.0018,000.00
208社会保障和就业支出50,135.6450,135.64
356,073.16353,696.17345,196.178,500.0052,512.6325,722.5926,789.64
20810社会福利50,135.6450,135.64
356,073.16353,696.17345,196.178,500.0052,512.6325,722.9926,789.64
2081001儿童福利35,289.64
35,289.64
8,500.00
8,500.0026,789.64
26,789.64
2081005社会福利事业单位14,846.0014,846.00
356,073.16345,196.17345,196.17
25,722.9925,722.99
210医疗卫生与计划生育支出2,500.002,500.00
36,261.8833,761.8833,761.88
5,000.005,000.00
21005医疗保障


33,761.8833,761.8833,761.88



2100502事业单位医疗


21,757.5621,757.5621,757.56



2100503公务员医疗补助


12,004.3212,004.3212,004.32



21099其他医疗卫生支出2,500.002,500.00
2,500.00


5,000.005,000.00
2109901其他医疗卫生支出2,500.002,500.00
2,500.00


5,000.005,000.00
221住房保障支出


36,012.9636,012.9636,012.96



22102住房改革支出


36,012.9636,012.9636,012.96



2210201住房公积金


36,012.9636,012.9636,012.96



注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
















































































































附表6



公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位:迪庆州儿童福利院

单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计414971.01414971.01
301工资福利支出366220.89366220.89
30101基本工资97903.8497903.84
30102津贴补贴213420213420
30103 奖金1142811428
30104社会保障缴费9707.1743469.05
302商品和服务支出12490.16
12490.16
30201办公费3016
3016
30202水费720
720
30203 电费200
200
30204 差旅费500
500
30205因公出国(境)费用


30206工会经费6002.16
6002.16
30207福利费


30208公务用车运行维护费


30209公务接待费2052
2052
303对个人和家庭的补助36259.96
36259.96
30301生活补助247
247
30302住房公积金36012.96
36012.96
30303其他对个人和家庭的补助支出


304对企事业单位的补贴


30401企业政策性补贴


30402事业单位补贴


306赠与


30601对国内的赠与


30602对国外的赠与


307债务利息支出


30701国内债务利息支出


30702向国家银行借款付息


310其他资本性支出


31001房屋建筑物购建


31002办公设备购置


…………


附表7









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07
编制单位:迪庆州儿童福利院







单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计









































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。














附表8





“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表









公开08
编制单位:迪庆州儿童福利院



单位:万元
项目“三公”经费支出因公出国(境)支出公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出
支出功能分类科目编码科目名称合计小计小计公务用车购置公务用车运行维护费小计
栏次123456
合计2,052.00



2,052.00
208

社会保障和就业支出2,052.00



2,052.00
20810
社会福利2,052.00



2,052.00
2081001儿童福利





2081005社会福利事业单位2,052.00



2,052.00










注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。


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