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州商务局
公开日期
2025-03-05
迪庆藏族自治州商务局2025年预算
发布时间:2025-03-05 20:19     浏览次数:712   
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迪庆藏族自治州商务局2025年预算公开目录

 

第一部分迪庆州商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州商务局2025年部门预算表

部门财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、部门财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算按功能科目分类

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、部门基本支出预算

部门项目支出预算表

部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算

部门政府采购预算

十二、部门政府购买服务预算表

州对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

2025迪庆藏族自治州商务局预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;落实州委、州政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资、口岸建设管理的工作部署;负责拟订全州内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规,并制定具体实施办法。

2、贯彻执行商贸服务业发展的政策措施,促进市场主体发展,推进现代流通方式,促进流通技术应用和现代化发展;促进商贸中小微企业发展,推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3、贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析全州市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

4、会同相关部门研究拟定行业发展规划,落实国家政策和相关标准。

5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全州进出口配额计划,确定配额、发放许可证;执行进出口商品配额招标政策。

6、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全州进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

7、指导协调全州反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织协调产业损害调查。

8、宏观指导全州外商投资工作;分析研究全州外商投资情况,定期向州政府报送有关动态和建议;依法转报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;依法转报大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全州招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的设立和变更备案。

9、负责全州对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理;执行境外投资的管理办法和政策,依法初审转报国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

10、会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划;指导、协调口岸建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与开通口岸国的会谈会晤,协调处置口岸重大突发事件工作。

11、负责商务信息化建设及电子商务、数字商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系,发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作,有效发挥电子商务平台作用,培育壮大本土电商企业。

12、拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施;负责会展行业管理工作,推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展;指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动,开拓国际市场。

13、会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策;推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展;牵头推进州级重点物流产业园建设,培育州级重点龙头物流企业;指导、服务我州国际货运代理企业备案工作。

14、负责指导商务领域有关协会、学会的工作。

15、完成州委、州政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

与迪庆藏族自治州市场监督管理局的有关职责分工:

州商务局负责推进药品流通行业结构调整,指导流通企业改革,提高行业集中度,推动现代药品(药材)流通方式的发展。州市场监督管理局负责药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督管理,配合执行药品流通发展规划和政策。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、对外贸易科、外资外经科(商贸发展办公室)、市场管理科、商贸流通科、现代物流和电子商务化科、口岸建设管理科,所属单位0个。

 

)重点工作概述

(一)外贸业绩实现“四个突破”截至11月份,完成进出口总额8099万元,同比增长81.6%,增速位居全省第一。进出口总额首次突破8000万元、外贸业绩企业首次突破16家、外贸业绩超1000万元的企业首次突破2家,羊肚菌首次出口。

(二) 外资引进大幅增长实际利用外资达到452万美元,同比增速高达14966.7%,增速位居全省第一。

始于松茸,不止于松茸系列活动精彩纷呈。松茸季启动仪式、香格里拉松茸产业高质量发展座谈会、松茸美食节活动等如期举办,进一步推动松茸+美食+文旅的深度融合。

)消费品以旧换新成效显著。紧抓政策机遇期,统筹、政策、活动、广宣传,真正实现商务为民,实现补贴金额297.54万元,实现销售额1362.78万元。

悦购香格里拉持续释放活力。悦购香格里拉为年度促消费品牌,按照季有主题、月有活动、周有促销,指导限上企业以银企联动、满减促销、异业联合促销、发放消费券等方式开展促销活动100余场次,发放105万元悦购香格里拉政府消费券,打出促进消费组合拳消费市场重现烟火气 

(六)物流企业发展领先。成功培育了一家新的A级物流企业,成为涉藏地州中首家拥有2A级物流企业的地州。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202512月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制14人,工勤人员编制1事业编制5人。在职实有25人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中:离休0人,退休20人。

车辆编制1辆,实有车辆1,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8767909.13,其中:一般公共预算8767909.13,政府性基金0,国有资本经营收益0财政专户管理资金收入0元,事业收入0,事业单位经营收入0,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

与上年对比增加461158.16元增长5.55%。主要原因分析新增稳外贸降成本专项工作经费500000.00元、2023年度中央外经贸发展资金更大力度吸引和利用外资专项资金60000.00元

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8767909.13,其中:本年收入8707909.13,上年结转收入60000.00。本年收入中,一般公共预算财政拨款8707909.13,政府性基金预算财政拨款0,国有资本经营收益财政拨款0

与上年对比461158.16元增长5.55%。主要原因分析新增稳外贸降成本专项工作经费500000.00元、2023年度中央外经贸发展资金更大力度吸引和利用外资专项资金60000.00元

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2025年部门预算总支出8767909.13财政拨款安排支出8767909.13,其中基本支出7307509.13,与上年对比减少98849.84元,降低1.33%。主要原因分析在职人员较上年相比减少两人,导致人员工资、社保、住房公积金、公用经费较上年度都有所减少项目支出1460400.00,与上年对比增加560000.00元增长62.19%。主要原因分析上年结转结余2023年度中央外经贸发展资金更大力度吸引和利用外资专项资金60000.00元、新增稳外贸降成本专项工作经费500000.00元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2019999-一般公共服务支出36000.00元,用于单位取暖费支出;2080505-机关事业单位养老保险缴费支出709314.24元,用于员工养老保险缴纳;2080599-其他行政单位养老支19200.00元,用于退休人员慰问;2080801-死亡抚恤11472.00元,用于遗属补助;2101101-行政单位医疗276217.2元,用于单位行政人员医疗保险;2101102-事业单位医疗49009.50元,用于单位事业人员医疗保险;2101103-公务员医疗补助284332.82元,用于单位人员公务员医疗保险;2101199-其他行政事业单位医疗支出25443.64元,主要用于单位人员体检费;2160601-行政运行5338134.05元,主要用于单位人员工资薪金;2160602-一般行政管理事务支出900400.00元,主要用于项目商务及口岸工作的开展、猪肉等生活必需品的保供、保障海关协管员的人员经费;2160699-其他涉外发展服务支出560000.00元,主要用于开展稳外贸降成本工作;2210201-住房公积金558385.68元,用于单位人员公积金缴纳。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

商务局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

商务局无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

商务局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额28250.00,其中:政府采购货物预算9250.00、政府采购服务预算19000.00、政府采购工程预算0

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州商务局2025一般公共预算财政拨款三公经费合计33000.00,较上年减少7000.00,下降17.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

迪庆州商务局2025因公出国(境)费预算为0,较上年增加0增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次(二)公务接待费

迪庆州商务局2025年公务接待费预算8000.00,较上年减少7000.00,下降46.67%,国内公务接待批次为8次,共计接待80人次主要原因严格按照公务接待管理办法执行,控制接待次数,人数。

(三)公务用车购置及运行维护费

迪庆州商务局2025年公务用车购置及运行维护费25000.00,较上年增加0增长0%其中:公务用车购置费0,较上年增加0增长(下降0%;公务用车运行维护费0,较上年增加(00增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州商务局2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开

、其他公开信息

(一)专业名词解释

三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州商务局2024年机关运行经费安排152000.00元,与上年对比降低9.09%主要原因分析人员减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,迪庆州商务局资产总额70252989.47,其中,流动资产2816839.82,固定资产433232.98,对外投资及有价证券0,在建工程67002916.67,无形资产0,其他资产0。与上年相比,本年资产总额增加66980471.06,其中固定资产增加0。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;资产使用收入0,其中出租资产0平方米,资产出租收入0。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为20251月资产月报数。

 

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